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大股東想低價(jià)轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給高管如何合理避免個(gè)稅?

 輕松財(cái)稅彭懷文 2022-11-30 發(fā)布于四川

大股東想低價(jià)轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給高管如何合理避免個(gè)稅?

非上市公司,大股東是個(gè)人,想給企業(yè)高管做股權(quán)激勵(lì),由大股東低價(jià)轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給高管,但是對(duì)于低價(jià)稅務(wù)局可能會(huì)核定轉(zhuǎn)讓額導(dǎo)致需要繳納個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn),如何才能避免交冤枉稅?

解答:

依照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅管理辦法(試行)>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第67號(hào))規(guī)定,股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入應(yīng)當(dāng)按照公平交易原則確定,否則主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以核定股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。如果是大股東個(gè)人直接低價(jià)向企業(yè)高管轉(zhuǎn)讓股權(quán),可能被主管稅務(wù)局認(rèn)定為不具有合理理由,從而被核定轉(zhuǎn)讓收入要求繳納個(gè)人所得稅。

可以轉(zhuǎn)換一個(gè)思路,大股東與高管不直接發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,先做大股東的減資處理,然后再做高管們的新增入股。

比如,原大股東的注冊(cè)資本和實(shí)際出資是3000萬(wàn)元,現(xiàn)在先減資300萬(wàn)元,實(shí)際退還給大股東300萬(wàn)元,實(shí)際出資和注冊(cè)資本都減少300萬(wàn)元。這時(shí)大股東就不要繳納個(gè)人所得稅,因?yàn)椤秶?guó)家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人終止投資經(jīng)營(yíng)收回款項(xiàng)征收個(gè)人所得稅問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第41號(hào))規(guī)定:個(gè)人因各種原因終止投資、聯(lián)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)合作等行為,從被投資企業(yè)或合作項(xiàng)目、被投資企業(yè)的其他投資者以及合作項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)合作人取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、違約金、補(bǔ)償金、賠償金及以其他名目收回的款項(xiàng)等,均屬于個(gè)人所得稅應(yīng)稅收入,應(yīng)按照“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”項(xiàng)目適用的規(guī)定計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式如下:

應(yīng)納稅所得額=個(gè)人取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、違約金、補(bǔ)償金、賠償金及以其他名目收回款項(xiàng)合計(jì)數(shù)-原實(shí)際出資額(投入額)及相關(guān)稅費(fèi)

當(dāng)大股東完成減資后,再對(duì)高管們實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。

依照財(cái)稅﹝2016﹞101號(hào)第一條規(guī)定:非上市公司授予本公司員工的股票期權(quán)、股權(quán)期權(quán)、限制性股票和股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì),符合規(guī)定條件的,經(jīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,可實(shí)行遞延納稅政策,即員工在取得股權(quán)激勵(lì)時(shí)可暫不納稅,遞延至轉(zhuǎn)讓該股權(quán)時(shí)納稅;股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)取得成本以及合理稅費(fèi)后的差額,適用“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”項(xiàng)目,按照20%的稅率計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。


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