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退稅問(wèn)答十問(wèn)十答——退稅小錦囊(二)

 彩虹348 2019-10-30

退稅問(wèn)答

本欄目由慧稅學(xué)院獨(dú)家贊助,每期問(wèn)答內(nèi)容由出口退稅領(lǐng)域資深專家編輯整理,為廣大出口企業(yè)工作者解答系統(tǒng)操作和退稅實(shí)務(wù)問(wèn)題。每周二、周四龍小慧將會(huì)準(zhǔn)時(shí)與大家見面!

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問(wèn):申請(qǐng)無(wú)紙化,錄入后提示如下,應(yīng)該怎么處理呢?

答:申請(qǐng)無(wú)紙化時(shí)需要在申報(bào)系統(tǒng)的備案變更中申請(qǐng),變更后內(nèi)容填寫“WZHQY”即可,只填寫代碼,不需要填寫文字。

2

問(wèn):企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善需要注銷了,出口退稅這邊還需要操作什么嗎?

答:有出口退稅業(yè)務(wù)的企業(yè)在注銷前,需要先做出口退稅備案撤回。具體在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行出口退(免)稅備案撤回申報(bào)。

3

問(wèn):數(shù)據(jù)自檢時(shí)提示報(bào)關(guān)單為跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)類型應(yīng)包含KJ標(biāo)識(shí),應(yīng)該怎么處理?

答:如果報(bào)關(guān)單為跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),應(yīng)該在業(yè)務(wù)代碼中選“KJ”,業(yè)務(wù)類型“跨境貿(mào)易”。注意,如果是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)貨和出口明細(xì)均需要填寫,否則仍然提示錯(cuò)誤。

4

問(wèn):請(qǐng)問(wèn)是以CIF成交的,申報(bào)出口退稅時(shí)是要減掉運(yùn)保費(fèi)還是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的價(jià)格呢?

答:出口退稅申報(bào)時(shí)需要按照FOB價(jià)格,計(jì)算FOB價(jià)計(jì)算公式是

FOB=CIF-運(yùn)費(fèi)-保險(xiǎn)費(fèi)

5

問(wèn):匯率確認(rèn)時(shí)間

答:出口記賬匯率的選擇有兩種,第一種是銷售額發(fā)生的當(dāng)天;第二種是出口當(dāng)月第一個(gè)工作日的人民幣匯率中間價(jià)。應(yīng)在事先確定采用何種匯率,確定后1年內(nèi)不得變更。

6

問(wèn):?jiǎn)螜C(jī)版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入完數(shù)據(jù)后在哪里進(jìn)行數(shù)據(jù)自檢和申報(bào)?

答:?jiǎn)螜C(jī)版申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入完成后,需要登錄出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái),進(jìn)行數(shù)據(jù)的自檢和申報(bào)。

7

問(wèn):外貿(mào)企業(yè)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(單機(jī)版)中,確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)提示:“沒有審核認(rèn)可的數(shù)據(jù)”,如何處理?

答:這是因?yàn)樵阡浫朊骷?xì)數(shù)據(jù)后沒有做“審核認(rèn)可”造成的。進(jìn)入“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”和“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”界面,點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”按鈕,對(duì)已錄入的明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核認(rèn)可。

8:

問(wèn):保存數(shù)據(jù)時(shí)提示“匯率超出500-700”范圍,怎么辦?

答:確認(rèn)匯率沒有填寫錯(cuò)誤,忽略提示,保存就可以。這是由于近期人民幣受國(guó)際影響,100美元對(duì)人民幣匯率超過(guò)700,而我們申報(bào)系統(tǒng)里默認(rèn)范圍是500-700。

9

問(wèn):我是外貿(mào)企業(yè),3月20日?qǐng)?bào)關(guān)出口的服裝,但供貨方直到4月18日才給我司開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅率是13%,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)時(shí)適用的退稅率是13%還是16%?

答:根據(jù)39號(hào)公告,2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務(wù)、發(fā)生前款所涉跨境應(yīng)稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購(gòu)進(jìn)時(shí)已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購(gòu)進(jìn)時(shí)已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率。你單位取得發(fā)票上的稅率是13%,則應(yīng)按13%退稅率申報(bào)。

10

問(wèn):插入電子口岸卡無(wú)法下載數(shù)據(jù)。

答:在電子口岸首頁(yè)點(diǎn)擊“一鍵修復(fù)”,下載文件安裝在電腦中。

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