日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

采購管理制度

 杜銘源 2012-02-28

采購管理制度

一、 目的
為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正?;⒁?guī)范化,特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購原則
1.
采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2.
采購必須堅持秉公辦事、維護公司利益的原則,并綜合考慮質量、價格的競爭,擇優(yōu)選取。
3.
一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購

4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

(二)采購申請
1.
采購之前,采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時,由采購部門在物品申請單上注明緊急采購字樣,以便及時處理。
3.
若撤銷采購,應立即通知總務后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。
(三)采購流程
1.
采購經辦人在物品申請單或采購定單內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.
采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經理審批后,方能進行采購。

3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
(
)采購經辦人職責
1.
建立供應商資料與價格記錄。
2.
做好采內參市場行情的經常性調查。
3.
詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.
所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5.
做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1.
集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.
長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.
每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。
(六)采購實施
1.“
物品申請表批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.
采購人員按核準的采購定單或物料申請表向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.
所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。
(七)采購付款方式
1.
物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。
(八)采購經辦人行為規(guī)范
1.
采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定采購定單或物品采購申請單。
2.
采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
三、 附則
1.
各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理核準后實施。

    本站是提供個人知識管理的網絡存儲空間,所有內容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
    轉藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多